号: 0000001110200000/201911-00009 组配分类: 部门决算
发布机构: 重点处 主题分类: 其他  综合政务  
称: 霍邱县重点工程建设管理局2018年度部门决算情况 信息来源: 重点处
号: 词: 0.00  决算  收入  霍邱县  财政  
发布日期: 2019-11-05 访问量: 0
废止日期: 信息格式:
内容概述:

霍邱县重点工程建设管理局2018年度部门决算情况

2019-11-05 文字大小:[    ] 背景色:

目  录

 

第一部分 霍邱县重点局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县重点局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱县重点局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

霍邱县重点局2018年度部门决算情况

 

第一部分 霍邱县重点局概况

一、部门职责

 霍邱县重点局主要职能为:

(一)县重点局,作为县政府重点工程建设项目集中代建单位和执行机构,代表县政府履行相应的业主职责,依法办理建设手续。

(二)参与城区重点工程建设项目前期谋划、县级中等城市建设规划编制、年度重点工程建设计划、政府投资预算编制工作。

(三)负责县本级政府性投资城市重点建设项目、城区市政建设项目,承担工程项目建设工程中的组织、实施、协调工作。

(四)牵头组织相关单位进行项目立项、工程设计、预算编制和招标等项目建设前期工作。

(五)负责项目建设过程中的现场管理协调、工程工期、质量、生产和档案管理。

(六)负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请、编制工程决算、竣工报告。

(七)会同有关部门办理工程项目竣工、移交、资金决算等工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,霍邱县重点局2018年度部门决算包括:局本级决算。

纳入霍邱县重点局2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

霍邱县重点局本级

 

第二部分 霍邱县重点局2018年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:霍邱县重点工程建设管理局                                                   单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

8149.90

一、一般公共服务支出

4.3

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

1.95

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

8143.65

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

8149.9

本年支出合计

8149.9

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

8149.9

总计

8149.9

 

收入决算表

公开01表

部门:霍邱县重点工程建设管理局                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,149.90

8,149.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8,143.65

8,143.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

130.33

130.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

130.33

130.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

24.74

24.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

24.74

24.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

7,258.10

7,258.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,758.10

4,758.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

730.48

730.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

438.14

438.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

292.34

292.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

支出决算表

公开01表

部门:霍邱县重点工程建设管理局                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,149.90

161.32

7,988.58

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8,143.65

155.07

7,988.58

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

130.33

130.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

130.33

130.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

24.74

24.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

24.74

24.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

7,258.10

0.00

7,258.10

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,758.10

0.00

4,758.10

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

730.48

0.00

730.48

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

438.14

0.00

438.14

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

292.34

0.00

292.34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开01表

部门:霍邱县重点工程建设管理局                                                   单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

161.32

一、一般公共服务支出

32

4.30

4.30

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

7,988.58

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

1.95

1.95

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

8,143.65

155.07

7,988.58

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

8,149.90

本年支出合计

55

8,149.90

161.32

7,988.58

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

8,149.90

总计

60

8,149.90

161.32

7,988.58

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开01表

部门:霍邱县重点工程建设管理局                                               单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

161.32

161.32

0.00

161.32

161.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4.30

4.30

0.00

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

4.30

4.30

0.00

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

4.30

4.30

0.00

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

0.00

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

0.00

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

0.00

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

155.07

155.07

0.00

155.07

155.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

130.33

130.33

0.00

130.33

130.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

0.00

0.00

0.00

130.33

130.33

0.00

130.33

130.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

24.74

24.74

0.00

24.74

24.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

24.74

24.74

0.00

24.74

24.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开01表

部门:霍邱县重点工程建设管理局                                               单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

76.00

302

商品和服务支出

85.32

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

23.00

30201

  办公费

61.32

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

5.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

4.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

10.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.00

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

3.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

4.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

18.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

5.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

76.00

公用经费合计

85.32

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开01表

部门:霍邱县重点工程建设管理局                                               单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

7,988.58

0.00

7,988.58

7,988.58

0.00

7,988.58

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

7,988.58

0.00

7,988.58

7,988.58

0.00

7,988.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

7,258.10

0.00

7,258.10

7,258.10

0.00

7,258.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

4,758.10

0.00

4,758.10

4,758.10

0.00

4,758.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

730.48

0.00

730.48

730.48

0.00

730.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

0.00

0.00

0.00

438.14

0.00

438.14

438.14

0.00

438.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

292.34

0.00

292.34

292.34

0.00

292.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

第三部分 霍邱县重点局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8149.9万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计8149.9万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加7436.38万元,增长1042.2%,主要原因:2018年度城区重点工程建设项目多,投资大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8149.9万元,其中:财政拨款收入8149.9万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8149.9万元,其中:基本支出161.32万元,占2%;项目支出7,988.58万元,占98.%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8149.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8149.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7436.38万元,增长1042.2%,主要原因:原重点局2018年承建城区重点工程较2017年有很大增加,资金需求大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入161.32万元,占本年收入的19.8%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加75.66万元,88.3%。主要原因是原重点局2017年纳入县财政预算单位,时间较晚,一般公共预算资金不足,不足资金由城区重点工程建设管理费解决。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出161.32万元,占本年支出的19.8%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.66万元,88.3%。主要原因是原重点局2017年纳入县财政预算单位,时间较晚,一般公共预算资金不足,不足资金由城区重点工程建设管理费解决。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出161.32万元,主要用于以下方面:单位办公费支出61.32万元,占38%;差旅费支出4万元,占2.5%;培训费支出1万元,占0.6%;劳务费支出2万元,占1.2%;公务接待费支出5万元,占3.1%;公车运行维护费支出12万元,占7.4%;人员工资福利支出45万元,占27.9%;社会保障和就业(类)支出13万元,占8.1%;住房公积金支出18万元,占11.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.4645万元,支出决算为161.32万元,完成年初预算的121.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员有增加;二是正常工资增长与公积金、社保缴费增加。其中:基本支出161.32万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为129.4645万元,支出决算为160.32万元,完成年初预算的123.8332%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员有增加;二是正常工资增长与公积金、社保缴费增加。。

2.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为3万元,支出决算为1万元,完成年初预算的33.3%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员外出培训学习减少,单位内部培训增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出161.32万元,其中人员经费76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费85.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入7988.58万元,本年支出7988.58万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)城市基础设施配套资金支出:年初预算为1140万元,支出决算为7988.58万元,完成年初预算的700.8%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是预算编制根据当前城区在建工程计算,后期增加工程不计算在内,决算包含预算和后期增加工程。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,霍邱县重点局机关运行经费支出85.32万元,比2017年增加40.88万元,增长92%,主要原因是单位新增设备及运行成本增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,霍邱县重点局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,霍邱县重点局共有车辆4辆,其中:工地用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

2018年霍邱县重点局没有绩效管理项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

久久草国产自偷拍情侣_偷拍拍自拍视频在线观看视频_在线视频 国产 自拍